Анализ и повышение эффективности производственной деятельности Богородского почтамта УФПС Нижегородской области
Увеличение доходов по другим производственным показателям обусловлено влиянием качественных – (рост средних доходных такс) и количественных – (увеличение объема предоставляемых услуг) факторов.
3.2.4. Расчет показателей использования основных производственных фондов
Среднегодовая стоимость ОПФ в 2009 году определится из расчета стоимости ОПФ на 2008 год и темпа изменения на период 2007 – 2008 гг С учетом стоимости оборудования внедряемых услуг стоимость основных производственных фондов составит 5724,54 тыс. руб.
Для оценки использования ОПФ применим систему стоимостных показателей, основными из которых являются:
- фондоотдача:
, [руб. Д усл/ руб. ОПФ],
где Д усл – доходы от реализации услуг, тыс
- среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
- фондоемкость: , [руб. ОПФ/ руб. Дусл]
- фондовооруженность: , [руб. ОПФ/ чел.], где
Т – среднесписочная численность работников, чел.
Расчет фондоотдачи и фондоемкости на 2009 сведем в таблицу 3.4.
Расчет показателя фондовооруженности на 2009 г.сведем в таблицу 3.5
Таблица 3.4. Расчет фондоотдачи и фондоемкости на 2009 год
№ п/п |
Наименование показателей |
Значения по годам |
Темпы изменения, % | |
2008 |
2009 | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Доходы от услуг связи, тыс. руб. |
19330,8 |
23973,7 |
124 |
2 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. |
4939,2 |
5724,54 |
115,9 |
3 |
Фондоотдача, Руб./руб. |
3,91 |
4,19 |
108 |
4 |
Фондоемкость, руб. |
0,26 |
0,24 |
92,3 |
Фондоотдача на планируемый 2009 год составит 4,19 руб. доходов на 1 руб. фондов, а фондоемкость снизится на 7,7%.
Таблица 3.5 Расчет фондовооруженности на 2009 год
№ п/п |
Наименование показателей |
Значение по годам |
Темпы изменения, % | |
2008 |
2009 | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. |
4939,2 |
5724,54 |
115,9 |
2 |
Среднесписочная численность, чел. |
180 |
183 |
101,7 |
3 |
Фондовооруженность, тыс. руб./чел. |
27,4 |
31,3 |
114,2 |
Фондовооруженность на планируемый 2009 год ожидается в размере 31,3 тыс. руб. на человека.
3.2.5 Расчет производительности труда
Показатель производительности труда определяется путем деления доходов от услуг связи на среднесписочную численность работников в плановом году. Расчет производительности труда на 2009 год представлен в таблице 3.6.
Таблица 3.6 Расчет производительности труда на 2009 год
№ п/п |
Наименование показателей |
Значение по годам |
Темпы изменения, % | ||
2008 |
2009 | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
1 |
Выручка от продаж, тыс. руб. |
28619,8 |
37182,7 |
129,9 | |
2 |
Доходы от услуг связи, тыс. руб. |
19330,8 |
23973,7 |
124 | |
3 |
Численность, чел. |
180 |
183 |
101,7 | |
4 |
Производительность труда по выручке от продаж, тыс. руб./чел. |
159 |
203,2 |
127,8 | |
5 |
Производительность труда по доходу от услуг связи, тыс. руб./чел. |
107,4 |
131 |
122 | |
Наблюдается рост производительности труда по выручке от продаж на 27,8% и составляет 203,2 тыс. руб./ чел.; рост производительности труда по доходу от предоставления услуг составляет 22%; соответственно составит 131 тыс. руб./чел.
3.2.6 Расчет себестоимости производства услуг связи
Расходы на производство и реализацию услуг связи на 2009 год определяются исходя из сложившихся тенденций на почтамте, а также с учетом внедряемых мероприятий. Фонд оплаты труда на 2009 год рассчитывается исходя из численности работников 2008 года и её увеличения и планируемой средней заработной платы с учетом внедряемых мероприятий. Амортизационные отчисления рассчитываются с учетом внедряемых мероприятий и возможности переоценки стоимости основных производственных фондов. Затраты на материалы и запасные части прогнозировалась с учетом роста объема услуг связи и увеличения цен на материалы.