Анализ финансового состояния ОАО Транснефтепродукт
Руководитель _
Главный бухгалтер
«03» марта 2006 г.
Приложение 2
Бухгалтерский баланс
На 01.01 _2007г. Форма №1 по ОКУД
Организация ООО «Спецтранснефтепродукт» Дата(год, число, месяц)
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности транспортировка нефтепродуктов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма собственности ООО
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: по ОКЕИ 384/385
Дата утверждения 25.03.07.
Дата отправки (принятия) 25.03.07.
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного года |
1 |
2 |
3 |
4 |
1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы |
110 |
12 |
12 |
Основные средства |
120 |
29032 |
31433 |
Незавершенное строительство |
130 |
1066 |
260 |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 | ||
Отложенные налоговые активы |
145 | ||
Прочие внеоборотные активы |
150 | ||
ИТОГО по разделу 1 |
190 |
30110 |
31705 |
11.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы |
210 |
4831 |
6330 |
В том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
856 |
1010 |
Животные на выращивании и откорме |
212 | ||
Затраты в незавершенном производстве |
213 | ||
Готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
3825 |
5169 |
Товары отгруженные |
215 | ||
Расходы будущих периодов |
216 |
150 |
151 |
Прочие запасы и затраты |
217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
2361 |
2112 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 | ||
В том числе покупатели и заказчики |
231 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
12679 |
12984 |
В том числе покупатели и заказчики |
241 |
12026 |
12681 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 | ||
Денежные средства |
260 |
474 |
789 |
Прочие оборотные активы |
270 | ||
ИТОГО по разделу 11 |
290 |
20345 |
22215 |
БАЛАНС |
300 |
50455 |
53920 |
ПАССИВ | |||
111. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал |
410 |
21000 |
21000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 | ||
Добавочный капитал |
420 |
5073 |
7301 |
Резервный капитал |
430 | ||
В том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | ||
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
2228 |
530 |
ИТОГО по разделу 111 |
490 |
28301 |
28831 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты |
510 |
3000 |
2000 |
Отложенные налоговые обязательства |
515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 | ||
ИТОГО по разделу IV |
590 |
3000 |
2000 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты |
610 |
1185 |
2185 |
Кредиторская задолженность |
620 |
19132 |
18302 |
В том числе: Поставщики и подрядчики |
621 |
12376 |
10393 |
Задолженность перед персоналом организации |
622 |
1002 |
854 |
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
233 |
260 |
Задолженность по налогам и сборам |
624 |
926 |
1056 |
Прочие кредиторы |
625 |
4595 |
5739 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по уплате доходов |
630 | ||
Доходы будущих периодов |
640 |
1837 |
3560 |
Резервы предстоящих расходов |
650 |
- |
972 |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 | ||
ИТОГО по разделу V |
690 |
22154 |
23089 |
БАЛАНС |
700 |
50455 |
53920 |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства |
910 | ||
В том числе по лизингу |
911 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 | ||
Товары, принятые на комиссию |
930 | ||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
978 |
2824 |
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 | ||
Износ жилищного фонда |
970 | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |