Анализ эффективности управления финансами предприятия (на примере ОАО Нефтекамск-Лада-Сервис)
Рефераты >> Финансы >> Анализ эффективности управления финансами предприятия (на примере ОАО Нефтекамск-Лада-Сервис)

Приложение В

К приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ

От 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Бухгалтерский баланс

За период с 01 январь 2009 г. по 31 декабря 2009 г.

 

Коды

Форма № 1 по ОКУД

 

0710001

Дата (год, месяц, число)

 

2009

12

31

Организация

ОАО НЕФТЕКАМСК-ЛАДА-СЕРВИС

по ОКПО

 

04855425

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

 

1651000242

Вид деятельности

ТОРГОВЛЯ И ТЕХ. ОБСЛУЖ. АВТОМОБИЛЕЙ

по ОКВЭД

 

50.10.20

Организационно-правовая форма ЧАСТНАЯ

по ОКОПФ/ОКФС

 

47

16

Форма собственности АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

 

384

Адрес

643 423570 16 НЕФТЕКАМСК Г ПЕРВОПРОХОДЦЕВ УЛ 7Б

 

11.03.2010

 
 

Дата утверждения

 

Дата отправки (принятия)

 

Актив

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

 

1

2

4

4

 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

0

0

 

Основные средства

120

30179

30758

 

Незавершенное строительство

130

219

0

 

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

 

Долгосрочные финансовые вложения

140

318

318

 

Отложенные налоговые активы

145

24

1639

 

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

 
         

ИТОГО по разделу I

190

30740

32715

 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

16450

9601

 

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

4714

3020

 

животные на взращивании и откорме

212

0

0

 

затраты в незавершенном производстве

213

0

0

 

готовая продукция и товары для перепродажи

214

10852

6156

 

товары отгруженные

215

0

0

 

расходы будущих периодов

216

884

425

 

прочие запасы и затраты

217

0

0

 
     

0

 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

0

0

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

0

0

 

в том числе покупатели и заказчики

231

0

0

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

37824

31251

 

в том числе покупатели и заказчики

241

8290

20732

 

Краткосрочные финансовые вложения

250

0

0

 

Денежные средства

260

1083

165

 

Прочие оборотные активы

270

1886

0

 
         

ИТОГО по разделу II

290

57243

41017

 

БАЛАНС

300

87983

73732

 

Пассив

Код показателя

На конец отчетного периода

На конец отчетного периода

 

1

2

4

4

 

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

10

10

 

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

0

0

 

Добавочный капитал

420

29176

29176

 

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

421

0

0

 

Резервный капитал

430

2

0

 

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

0

0

 

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

2

0

 

Прочие показатели резервного капитала

433

0

0

 
         

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

-8079

-23733

 

Целевое финансирование

 

0

0

 

ИТОГО по разделу III

490

21109

5453

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

40000

0

 

Отложенные налоговые обязательства

515

366

353

 

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

 
     

0

 

ИТОГО по разделу IV

590

40366

353

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

0

29750

 

Кредиторская задолженность

620

26496

38176

 

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

22863

4080

 

задолженность перед персоналом организации

622

563

910

 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

102

108

 

задолженности по налогам и сборам

624

2968

832

 

прочие кредиторы

625

0

32246

 

Задолженность перед участниками (учредителями)

по выплате доходов

630

12

0

 

Доходы будущих периодов

640

0

0

 

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

 

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

 
         

ИТОГО по разделу V

690

26508

67926

 

БАЛАНС

700

87983

73732

 

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на

забалансовых счетах

       

Арендованные основные средства

910

0

0

 

в том числе по лизингу

911

0

0

 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

0

0

 

Товары, принятые на комиссию

930

0

0

 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных

дебиторов

940

0

0

 

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

0

0

 

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

     

Износ жилищного фонда

970

0

0

 

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

0

0

 

Нематериальные активы полученные в пользование

990

0

0

 

Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах

 

0

0

 
         


Страница: