Анализ эффективности управления финансами предприятия (на примере ОАО Нефтекамск-Лада-Сервис)
Приложение Б
К приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
От 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Бухгалтерский баланс
За период с 01 январь 2008 г. по 31 декабря 2008 г. |
Коды | ||||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | ||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
2008 |
12 |
31 | ||||||||||||||
Организация |
ОАО НЕФТЕКАМСК-ЛАДА-СЕРВИС |
по ОКПО |
04855425 | ||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
1651000242 | ||||||||||||||||
Вид деятельности |
ТОРГОВЛЯ И ТЕХ. ОБСЛУЖ. АВТОМОБИЛЕЙ |
по ОКВЭД |
50.10.20 | ||||||||||||||
Организационно-правовая форма ЧАСТНАЯ |
по ОКОПФ/ОКФС |
47 |
16 | ||||||||||||||
Форма собственности АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | |||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ |
384 | ||||||||||||||||
Адрес |
643 423570 16 НЕФТЕКАМСК Г ПЕРВОПРОХОДЦЕВ УЛ 7Б |
| |||||||||||||||
Дата утверждения | |||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) | |||||||||||||||||
Актив |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | ||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 | ||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
0 |
0 | ||||||||||||||
Основные средства |
120 |
32337 |
30179 | ||||||||||||||
Незавершенное строительство |
130 |
0 |
219 | ||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
0 |
0 | ||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
318 |
318 | ||||||||||||||
Отложенные налоговые активы |
145 |
30 |
24 | ||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
0 |
0 | ||||||||||||||
0 |
0 | ||||||||||||||||
ИТОГО по разделу I |
190 |
32685 |
30740 | ||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
13449 |
16450 | ||||||||||||||
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
4960 |
4714 | ||||||||||||||
животные на взращивании и откорме |
212 |
0 |
0 | ||||||||||||||
затраты в незавершенном производстве |
213 |
0 |
0 | ||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
7754 |
10852 | ||||||||||||||
товары отгруженные |
215 |
0 |
0 | ||||||||||||||
расходы будущих периодов |
216 |
735 |
884 | ||||||||||||||
прочие запасы и затраты |
217 |
0 |
0 | ||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
2 |
0 | ||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
0 |
0 | ||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
0 |
0 | ||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
30772 |
37824 | ||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
25424 |
8390 | ||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
3516 |
0 | ||||||||||||||
Денежные средства |
260 |
1296 |
1083 | ||||||||||||||
Прочие оборотные активы |
270 |
0 |
1886 | ||||||||||||||
ИТОГО по разделу II |
290 |
49035 |
57243 | ||||||||||||||
БАЛАНС |
300 |
81720 |
87983 | ||||||||||||||
Пассив |
Код показателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода | ||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 | ||||||||||||||
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
10 |
10 | ||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
0 |
0 | ||||||||||||||
Добавочный капитал |
420 |
29176 |
29176 | ||||||||||||||
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества |
421 | ||||||||||||||||
Резервный капитал |
430 |
2 |
2 | ||||||||||||||
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
2 |
2 | ||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
0 |
0 | ||||||||||||||
Прочие показатели резервного капитала |
433 |
0 |
0 | ||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
-8362 |
-8079 | ||||||||||||||
Целевое финансирование | |||||||||||||||||
ИТОГО по разделу III |
490 |
20826 |
21109 | ||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
24992 |
40000 | ||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
196 |
366 | ||||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
0 |
0 | ||||||||||||||
ИТОГО по разделу IV |
590 |
25188 |
40366 | ||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
0 |
0 | ||||||||||||||
Кредиторская задолженность |
620 |
35706 |
26496 | ||||||||||||||
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
33633 |
22863 | ||||||||||||||
задолженность перед персоналом организации |
622 |
1078 |
583 | ||||||||||||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
202 |
102 | ||||||||||||||
задолженности по налогам и сборам |
624 |
793 |
2968 | ||||||||||||||
прочие кредиторы |
625 |
0 |
0 | ||||||||||||||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
0 |
12 | ||||||||||||||
Доходы будущих периодов |
640 |
0 |
0 | ||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
0 |
0 | ||||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
0 |
0 | ||||||||||||||
ИТОГО по разделу V |
690 |
35706 |
26508 | ||||||||||||||
БАЛАНС |
700 |
81720 |
87983 | ||||||||||||||
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||||||||||||||||
Арендованные основные средства |
910 |
0 |
0 | ||||||||||||||
в том числе по лизингу |
911 |
0 |
0 | ||||||||||||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
0 |
0 | ||||||||||||||
Товары, принятые на комиссию |
930 |
0 |
0 | ||||||||||||||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
333 |
0 | ||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
0 |
0 | ||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
40000 |
102737 | ||||||||||||||
Износ жилищного фонда |
970 |
0 |
0 | ||||||||||||||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
0 |
0 | ||||||||||||||
Нематериальные активы полученные в пользование |
990 |
0 |
0 | ||||||||||||||
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах |
0 |
0 | |||||||||||||||
0 |
0 | ||||||||||||||||