Анализ эффективности управления финансами предприятия (на примере ОАО Нефтекамск-Лада-Сервис)
Рефераты >> Финансы >> Анализ эффективности управления финансами предприятия (на примере ОАО Нефтекамск-Лада-Сервис)

Приложение Б

К приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ

От 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Бухгалтерский баланс

За период с 01 январь 2008 г. по 31 декабря 2008 г.

 

Коды

Форма № 1 по ОКУД

 

0710001

Дата (год, месяц, число)

 

2008

12

31

Организация

ОАО НЕФТЕКАМСК-ЛАДА-СЕРВИС

по ОКПО

 

04855425

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

 

1651000242

Вид деятельности

ТОРГОВЛЯ И ТЕХ. ОБСЛУЖ. АВТОМОБИЛЕЙ

по ОКВЭД

 

50.10.20

Организационно-правовая форма ЧАСТНАЯ

по ОКОПФ/ОКФС

 

47

16

Форма собственности АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

 

384

Адрес

643 423570 16 НЕФТЕКАМСК Г ПЕРВОПРОХОДЦЕВ УЛ 7Б

 

16.03.2009

 
 

Дата утверждения

 

Дата отправки (принятия)

 

Актив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

 

1

2

3

4

 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

0

0

 

Основные средства

120

32337

30179

 

Незавершенное строительство

130

0

219

 

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

 

Долгосрочные финансовые вложения

140

318

318

 

Отложенные налоговые активы

145

30

24

 

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

 
   

0

0

 

ИТОГО по разделу I

190

32685

30740

 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

13449

16450

 

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

4960

4714

 

животные на взращивании и откорме

212

0

0

 

затраты в незавершенном производстве

213

0

0

 

готовая продукция и товары для перепродажи

214

7754

10852

 

товары отгруженные

215

0

0

 

расходы будущих периодов

216

735

884

 

прочие запасы и затраты

217

0

0

 
         

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

2

0

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

0

0

 

в том числе покупатели и заказчики

231

0

0

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

30772

37824

 

в том числе покупатели и заказчики

241

25424

8390

 

Краткосрочные финансовые вложения

250

3516

0

 

Денежные средства

260

1296

1083

 

Прочие оборотные активы

270

0

1886

 
         

ИТОГО по разделу II

290

49035

57243

 

БАЛАНС

300

81720

87983

 

Пассив

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

 

1

2

3

4

 

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

10

10

 

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

0

0

 

Добавочный капитал

420

29176

29176

 

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

421

     

Резервный капитал

430

2

2

 

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

2

2

 

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

0

0

 

Прочие показатели резервного капитала

433

0

0

 
         

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

-8362

-8079

 

Целевое финансирование

       

ИТОГО по разделу III

490

20826

21109

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

24992

40000

 

Отложенные налоговые обязательства

515

196

366

 

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

 
         

ИТОГО по разделу IV

590

25188

40366

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

0

0

 

Кредиторская задолженность

620

35706

26496

 

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

33633

22863

 

задолженность перед персоналом организации

622

1078

583

 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

202

102

 

задолженности по налогам и сборам

624

793

2968

 

прочие кредиторы

625

0

0

 

Задолженность перед участниками (учредителями)

по выплате доходов

630

0

12

 

Доходы будущих периодов

640

0

0

 

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

 

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

 
         

ИТОГО по разделу V

690

35706

26508

 

БАЛАНС

700

81720

87983

 

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на

забалансовых счетах

       

Арендованные основные средства

910

0

0

 

в том числе по лизингу

911

0

0

 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

0

0

 

Товары, принятые на комиссию

930

0

0

 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных

дебиторов

940

333

0

 

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

0

0

 

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

40000

102737

 

Износ жилищного фонда

970

0

0

 

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

0

0

 

Нематериальные активы полученные в пользование

990

0

0

 

Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах

 

0

0

 
   

0

0

 


Страница: