Планирование повышения социально-экономической эффективности банковской деятельностиРефераты >> Банковское дело >> Планирование повышения социально-экономической эффективности банковской деятельности
9. План по социальному развитию, кадровая и социальная политика
На 1 сентября 2005 г. принято 186 работников, в том числе на вновь введенные рабочие места —70, уволено — 85. Коэффициент текучести по предприятию составил —2,3.Коллектив предприятия является стабильным, количество сотрудников, проработавших на предприятии от 7 до 10 лет составляет 727 чел., проработавших от 11 до 20 лет — 342 чел. Средний возраст сотрудников —27 лет.
Концепция работы с персоналом в организации, в которой определены приоритетные направления, в целом одобрена Советом директоров.
Залог надежной работы предприятия — это, прежде всего, кадры специалистов высокого профессионального уровня.
В организации внедряется собственная кадровая политика, направленная на достижение высокой эффективности труда каждого работника, повышение роли личности на основе экономических и моральных стимулов и социальных гарантий.
Происходит переход от той работы, что раньше называлась «работой с кадрами», к управлению человеческими ресурсами и их развитию. Качественно новый подход к вопросам управления персоналом на предприятии позволил иметь и первые результаты: большое внимание уделяется комплектованию служб и подразделений высококвалифицированными специалистами, целенаправленная работа в данном направлении позволила иметь в целом по предприятию: все работники с высшим образованием.
Решая основную задачу (кадрового обеспечения производственных программ). служба управления персоналом на предприятии большое внимание уделяет (табл. 8):
• непрерывному профессиональному образованию работников предприятия,
• подготовке резерва руководителей;
• подготовке молодых специалистов.
Таблица 8
Мероприятие |
год |
В том числе по кварталам 2006 г. | ||||||
2004 |
2005 |
2006 |
1 |
2 |
3 |
4 | ||
Повышение уровня квалификации специалистов, всего, чел. |
36 |
195 |
153 |
76 |
98 |
52 |
50 | |
в то числе и по приоритетным направлениям экономики и управления |
15 |
31 |
8 |
2 |
3 |
3 |
* | |
Затраты на повышение уровня квалификации, тыс. руб. |
783 |
3789 |
2981 |
398 |
672 |
871 |
1040 | |
Непрерывно в организации идет процесс совершенствования структуры управления организацией, направленный на создание команды руководителей единомышленников, объединенных единым корпоративным духом организации.
Социальная политика общества остается направленной на привлечение наиболее опытных и квалифицированных специалистов, снижение текучести кадров и их социальную защиту, что напрямую влияет на производственную деятельность.
Основные направления социальной политики на 2006 г. включают в себя:
· Обязательная оплата больничного не менее 60 % от оклада плюс северные;
· За счет организации предоставление работникам новогодние подарки для детей не старше 16 лет;
· Выплаты по крупным праздникам и при высоком перевыполнении плана;
10.Финансовый план
На основе исследования рынка потребителей определено направление деятельности предприятия на 2006 г., при этом использовались действующие нормативы в части технологических расходов, цен, отчислений в социальные фонды, налогов, банковских ставок и других нормативов, согласно принятой на отчетный период учетной политикой организации.
Высокая инфляция отрицательно влияет на весь воспроизводственный процесс и является дестабилизирующим фактором развития организации и устойчивости финансового положения организации, искажает реальную стоимость капитала организации, его активов и обязательств.
При составлении плана важно установить баланс между источниками поступления и потребностью в финансовых средствах для обеспечения стабильной работы банка, направленной на получение прибыли, а также разработать мероприятия, способствующие повышению эффективности деятельности ОАО НБ «Траст».
Последовательно рассмотрев планируемый уровень оборота продукции организации на планируемый период, а также соответствующий уровень издержек для данного оборота, а также, зная возможные объемы реализации оборота, составляется планируемый бюджет деятельности организации в текущем периоде.
Таблица 10
Планируемый бюджет текущей деятельности ОАО НБ «Траст», тыс. руб.
Наименование статьи |
Год | ||
2004 |
2005 |
2006 | |
Излишек (*), недостаток(_) средств |
2 873 |
2 982 |
* |
Поступление средств | |||
1. Производственная деятельность | |||
1.1 Поступления от реализации 9с налогами), всего |
1 765 598 |
2 784 563 |
300 985 |
1.1.1 Выручка от реализации кредитных продуктов |
* |
* | |
открытый рынок |
* |
* |
_ |
закрытый рынок |
* | ||
автокредит | |||
пластиковые карты |
_ |
* | |
1.1.2 Выручка от блока малый и средний бизнес | |||
1.1.3 Выручка от реализации корпоративного канала |
* |
* |
* |
2. Другие поступления | |||
2.1 Денежные переводы |
785 |
932 |
832 |
2.2 Вклады |
789 987 |
1 043 546 |
1 205 620 |
2.3 Операционная деятельность |
982 450 |
1 230 |
1 450 325 |
3. Проценты от работы с ПИФАМИ |
492 431 |
549 980 |
782 951 |
3. Выручка от работы депозитария |
567 |
438 |
539 |
Итого поступления денежных средств | |||
Использование средств | |||
1. Производственно-хозяйственная деятельность | |||
1.1 Затраты на производство и реализацию продукции |
462 453 |
593 450 |
789 120 |
2. Услуги по реализации банковских продуктов |
_ |
439 219 |
_ |
3. Инвестиционная деятельность | |||
3.1 Инвестиции в капитальное строительство |
68 949 |
74 342 |
43 678 |
капитальные вложения |
68 949 |
72 300 |
_ |
инвестиционные проекты |
_ |
2 342 |
300 540 |
4. Погашение обязательств прошлых периодов | |||
по планам в бюджет | |||
во внебюджетные фонды | |||
4.1 Расчеты по векселям и др. ценным бумагам | |||
Итого расход денежных средств |