Инвестиционный проект мероприятий, направленный на повышение рентабельности производства
|
сырье |
млн.руб. |
1 810 |
3 362 |
5 763 | |
7.3 |
транспортно-заготовит. |
млн.руб. |
96 |
192 |
187 | |
7.4 |
вспом. материалы |
млн.руб. |
220 |
462 |
668 | |
7.5 |
вода, пар, топливо, эл. энергия технолог. |
млн.руб. |
348 |
656 |
818 | |
7.6 |
зар. плата производственных рабочих |
млн.руб. |
54 |
167 |
288 | |
7.7 |
отч. и налоги по з/пл. пр. рабочих |
млн.руб. |
43 |
112 |
130 | |
7.8 |
общепр., общехоз., и др. услувно-постоянные расходы |
млн.руб. |
462 |
1 186 |
1 517 | |
7.9 |
отчисления в иннов-ный фонд |
млн.руб. |
7 |
14 |
24 | |
7.10 |
внепроизводственные расходы |
млн.руб. |
0 |
0 |
248 | |
8.1 |
переменные |
% |
84,6 |
80,5 |
81,4 | |
8.2 |
постоянные |
% |
15,4 |
19,5 |
18,6 | |
9 |
Выручка от реализации продукции (без налогов с реализации), всего |
млн.руб. |
3 536 |
6 869 |
9 583 | |
9.1 |
в т.ч. выручка в СКВ |
тыс.USD |
0 |
0 |
0 | |
10 |
Удельный вес в общем объеме выручки: | |||||
10.1 |
денежных поступлений |
% |
89,5 |
76,4 |
71,1 | |
10.2 |
товарообменных операций |
% |
0 |
0 |
0 | |
10.3 |
взаиморасчетов и пр. операций |
% |
10,5 |
23,6 |
28,9 | |
11 |
Удельный вес реализованной продукции по рынкам сбыта: | |||||
11.1 |
внутренний рынок |
% |
100,0 |
100,0 |
94,1 | |
11.2 |
страны СНГ |
% |
0 |
0 |
5,9 |
11.3 |
дальнее зарубежье |
% |
0 |
0 |
0,0 |
12 |
Рентабельность произведенной продукции |
% |
9,9 |
2,7 |
0,1 |
Рентабельность реализованной продукции |
% |
6,1 |
2,5 |
-2,8 | |
13 |
Коэффициент текущей ликвидности |
удовлетв. не менее 1,7 |
1,28 |
1,14 |
1,06 |
14 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
удовлетв. не менее 0,3 |
0,23 |
0,14 |
0,08 |
15 |
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами |
удовлетв. не более 0,85 |
0,16 |
0,26 |
0,29 |
16 |
Налоги и др. платежи (без подоходного налога) |
млн.руб. |
904 |
1 412 |
2 061 |
16.1 |
в т.ч. платежи в бюджет |
млн.руб. |
676 |
1 120 |
1 715 |