Анализ прибыли как одной из основных функций управления
Актив |
Код показа-теля |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | |
1 |
2 |
3 |
4 | |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Нематериальные активы |
110 |
- |
- | |
Основные средства |
120 |
257312 |
231800 | |
Незавершенное строительство |
130 |
- |
- | |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
- |
- | |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
- |
- | |
Отложенные налоговые активы |
145 |
- |
- | |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
- |
- | |
ИТОГО по разделу I |
190 |
257312 |
231800 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы в том числе: |
210 |
45484 |
50698 | |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
3705 |
5122 | |
животные на выращивании и откорме |
212 |
- |
- | |
затраты в незавершенном производстве |
213 |
725 |
389 | |
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
41031 |
45017 | |
товары отгруженные |
215 |
- |
- | |
расходы будущих периодов |
216 |
23 |
170 | |
прочие запасы и затраты |
217 |
- |
- | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
736 |
802 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
- |
- | |
в том числе покупатели и заказчики |
- |
- | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
15333 |
10800 | |
в том числе: покупатели и заказчики |
- |
- | ||
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) |
250 |
2500 |
3000 | |
Денежные средства |
260 |
270 |
1230 | |
Прочие оборотные активы |
270 |
- |
- | |
ИТОГО по разделу II |
290 |
64323 |
66530 | |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
321635 |
298330 | |
Пассив |
Код показа-теля |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | |
1 |
2 |
3 |
4 | |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал |
410 |
50000 |
50000 | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
- |
- | ||
Добавочный капитал |
420 |
- |
- | |
Резервный капитал в том числе: |
430 |
8500 |
9440 | |
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
- |
- | |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
- |
- | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) |
470 |
7800 |
11800 | |
ИТОГО по разделу III |
490 |
66300 |
71240 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Займы и кредиты |
510 |
- |
- | |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
- |
- | |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
- |
- | |
ИТОГО по разделу IV |
590 |
- |
- | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Займы и кредиты |
610 |
70000 |
100000 | |
Кредиторская задолженность в том числе: |
620 |
183015 |
124560 | |
поставщики и подрядчики |
621 |
141855 |
117662 | |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
120 |
98 | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
50 |
40 | |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
5200 |
6760 | |
прочие кредиторы |
625 |
35790 |
- | |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
2320 |
2530 | |
Доходы будущих периодов |
640 |
- |
- | |
Резервы предстоящих расходов |
650 |
- |
- | |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
- |
- | |
ИТОГО по разделу V |
690 |
255335 |
227090 | |
БАЛАНС |
700 |
321635 |
298330 | |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | ||||
Арендованные основные средства |
910 |
- |
- | |
в том числе по лизингу |
911 |
- |
- | |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
- |
- | |
Товары, принятые на комиссию |
930 |
- |
- | |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
- |
- | |
Обеспечение обязательств и платежей полученные |
950 |
- |
- | |
Обеспечение обязательств и платежей выданные |
960 |
- |
- | |
Износ жилищного фонда |
970 |
- |
- | |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
- |
- | |
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
- |
- | |