Организация и планирование предприятий связи
Рефераты >> Менеджмент >> Организация и планирование предприятий связи

Данные расчетов курсового проекта оформлены в виде плана и приведены в приложении 1.[5] Расчеты были выполнены в «Microsoft® Excel 97» и прилагаются на дискете.

4. ВЫВОДЫ

Рассчитав и проанализировав основные показатели, приходим к следующим выводам:

· Основную массу доходов имеем за счет МТС, также имеется рост объема услуг на этот вид связи, и, как следствие, падение спроса на услуги телеграфа, что является вполне нормальным явлением по мере роста телефонизации, как населения, так и производственного сектора.

· Развитие сети радиофикации не имеем. Спрос на эту услугу полностью сформирован, а ввод нового жилья (пожалуй, единственная возможность расширения сети на данный момент), осуществляется крайне низкими темпами.

· Малый процент развития сети СТС и ГТС (2,9% и 9,2% соответственно), что вполне можно объяснить сравнительно высокими (по сравнению со средней зарплатой в республике) тарифами на установку ТА.

· Себестоимость 100 руб. доходов планируется снизить на 22,5% за счет несоответствия индексов цен: СДТ увеличивается в 1.5 раза, а зарплата только в 1.4, не говоря о материалах (коэффициент от 1.2 до 1.3) и амортизации (коэффициент 1.25)

· Вместе с тем планируется рост доходов на 225% (хотя официальный уровень инфляции составил за 1999 год 341%),что в натуральном выражении может оказаться не ростом, а падением.

· Большую долю в структуре расходов составляет ФОТ вместе с налоговыми выплатами. Изменить это соотношение позволяет внедрение новой высокопроизводительной техники, правда при этом вырастет стоимость основных производственных фондов, а отсюда и налог на недвижимость, и увеличение амортизационных отчислений и т.д.

Приложение 1

 

Утверждаю  

 

Директор РУЭС «название»

­­­­­­­Фамилия И. О.

дата  

План экономического и социального развития на 2000 год.

Приложение 1 продолжение

Доходы. Платные услуги. Экспорт

Таблица 12

Наименование показателей

Ед. изм.

         
   

Год

в том числе по кварталам

     

I

II

III

IV

Доходы от основной деятельности

           

- начисленные

млн. руб.

110378,85

- оплаченные

млн. руб.

101548,54

Объем реализации платных услуг населению, всего

           

- начисленные

млн. руб.

47828,51

- оплаченные

млн. руб.

44002,23

             

Развитие средств связи

Таблица 13

Наименование показателей

Ед. изм.

         
   

Год

в том числе по кварталам

     

I

II

III

IV

Количество основных телефонных аппаратов связи, всего

ед.

27933

26933

27263

27563

27933

в том числе:

           

- на городских телефонных сетях

ед.

4136

3710

3820

3820

4136

- на сельских телефонных сетях

ед.

22655

21685

21885

22215

22315

Количество основных радиотрансляционных точек

ед.

27700

27700

27700

27700

27700


Страница: